e-copedia hjælpecenter
Indsæt teksten "Omvendt betalingspligt/Reverse charge" på din faktura
Denne guide vejleder til, hvordan du kan få teksten “Omvendt betalingspligt/Reverse charge” med på din faktura, hvis du sender fakturaer til udenlandske kunder. Der er to måder, dette kan gøres på.
Senior Customer Training Specialist
Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.
Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.
Introduktion
Den første måde er at indsætte teksten i tekstlinjen på fakturaen. Dette kan man med fordel gøre, hvis det kun er få fakturaer, der skal sendes ud med denne tekst.
Den anden måde er at sætte det ind som fast tekst på fakturalayoutet. Så kommer det med på ALLE fakturaer, der sendes ud, som bruger dette layout.
Sådan indsætter du teksten i tekstlinjen fra gang til gang
- Tryk på "Salg" og vælg din faktura under "Fakturaer" ved at trykke på redigér.
- Tryk på redigér ud for feltet "Noter og referencer".
- Skriv "Omvendt betalingpligt eller "Reverse charge" i "Tekst 1" feltet.
- Tryk på "OK" for at gemme.
Sådan indsætter du teksten som fast tekst i fakturalayoutet
- Tryk på "Salg" og vælg menuen "Opsætning" ude til venstre.
- Tryk på "Design og Layout" og vælg "Skabeloner" på linjen ud for skabelonsamlingen, du vil rette i.
- Tryk på "Layout" på linjen ud for "Faktura".
- Find elementet med [Tekst1] og tryk på rediger ude til højre.
- Indsæt teksten "Omvendt betalingspligt" eller "Reverse charge" efter [Tekst1] og tryk på "OK".
Tip
Reverse charge, der også kaldes omvendt betalingspligt, er en ordning, hvorefter det er køber, og ikke sælger, der skal afregne momsen af et køb af varer eller ydelser. Fakturaen udstedes uden moms, hvorefter køber beregner og afregner momsen i sit hjemland. Ordningen anvendes ved grænseoverskridende handel.
Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg