e-copedia hjælpecenter

Opret en leverandørbetaling

Når du skal betale en leverandør/kreditor, skal det oprettes som posteringstypen "Leverandørbetaling" i en kassekladde.

Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Når du modtager en faktura fra en leverandør/kreditor, skal denne faktura først oprettes som en leverandørfaktura. Se her, hvordan du opretter en leverandørfaktura. 

Når det er tid til at betale denne faktura, skal betalingen oprettes som en leverandørbetaling. I guiden her, vil vi gennemgå, hvordan du opretter leverandørbetalingen. 

 

Sådan opretter du en postering af typen leverandørbetaling

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
  2. Tryk på "Kassekladder" i menuen til venstre og vælg den kassekladde, du ønsker at oprette leverandørbetalingen i.
  3. Tryk på "Ny postering".
  4. Vælg typen "Leverandørbetaling".
  5. Udfyld felterne. Tryk eventuelt på feltet "Udlign posteringer" i forlængelse af feltet "Fakturanr.", for at se alle fakturaer, der ikke er udlignet. Indtastes leverandørnummeret først, så vises der kun fakturaer fra den leverandør.
  6. Trykkes der på "Udlign posteringer", åbnes der et pop op vindue. Herfra kan du udligne det fulde beløb fra en leverandørfaktura via "Udlign med fuldt beløb", eller du kan manuelt udfylde prisen i det tomme felt i høje side.
  7. Når den eller de rigtige fakturaer er udlignede, lukker du vinduet på "Udlign valgte". Du kan nu se, at beløbet automatisk er udfyldt.
  8. Afslut med "Gem" eller "Gem og ny", hvis du ønsker at oprette flere posteringer.
Viser en ny postering af typen 'Leverandørbetaling' i kassekladden – bruges til at bogføre en betaling til en leverandør
Viser udligning af en leverandørfaktura i vinduet 'Udlign posteringer' – bruges til at bekræfte hvilken faktura en betaling skal dække.

Tip

Hvis felterne omkring betaling på leverandøren (ved oprettelsen) er udfyldt, vil der ved oprettelse af en leverandørbetaling komme en betalingslinje under punktet betalinger, der skal udfyldes. Efterfølgende kan disse informationer importeres i netbanken.

Var denne artikel nyttig?